欢迎光临建设行业信息网!

设为首页   加入收藏

首页>>质量•安全>>工程监理>>

监理项目管理细则(2)

监理项目管理细则(2)

5.3质量控制:

5.3.1验证总承包单位报来的“进场机械设备报验单”检查表中总承包单位的全称及公章日期。

检查表中“技术状况”一栏有无在有效期内的施工机械设备检查维修合格的证书。该证书应作为附件上报监理。逐项填写监理审查意见,并予以明确的批示。

5.3.2施工单位在完成某分项工程的施工测量放线工序后,应填报“施工测量放线报验单”,项目监理分部在接到报验单后,专业监理工程师应审查表中所附资料是否完备,表式填写是否齐全,施工单位是否加盖了公章,然后实地抽验各数据,对实测使用的仪器设备及其周检记录、合格证号、周检单位等应在报验单中作好记录,数据及其偏差应满足设计图纸及标准规范要求,然后明确审批给施工单位,如达到“纠正差错后合格”的标准,则在施工单位纠偏后,监理再抽检,如已合格,由该专业监理工程师在原审批表中加注“×年×月×日已纠偏,合格”字样并签字。

5.3.3进入现场的主要原材料、半成品、构配件等,施工方在工程使用前,必须填报“建筑材料报审表”,专业监理工程师审查报审表及所有附件。

5.3.3.1由总承包单位报审,负责人签名,日期准确,并有公章。

5.3.3.2各种材料应分别列行填写。

5.3.3.3材料应有全称,用途应写明楼层部位,拟制作的零部件名称。

5.3.3.4本批数量应注明,应小于或等于附件质量保证资料中的数量。

5.3.3.5如经复试,表中应注明。

5.3.3.6材料出厂质量保证书、出厂试验报告及复试报告应齐全,各项指标应达到相应的标准要求。

5.3.3.7质量保证资料应为原件,如为复印件应由施工方注明原件存放处,由负责人签字,标明日期,加盖公章。

如遇到金属材料生产厂家原始质量保证资料的复印件,已转辗到施工单位到施工单位,应由施工方加注该材料用于××工程××部位,并由负责人签字,标明日期,加盖公章。

5.3.3.8只有当表格填写清晰,各种质量保证资料完整合格,实物外观完好时,专业监理工程师才能签署意见。

5.3.3.9监理意见应逐项标明,在同意/不同意中将另一项划去。

5.3.3.10签发后自留一份“建筑材料报审表”后应将相应的质量保证资料复试报告等全部归在一起,存入资料夹。

5.3.4项目监理分部应用好“监理备忘录”

备忘录应描述准确,只叙述有可能发生的关于质量的事、物、施工中的危险苗子、不按工序进行有可能出现较大差错、已有施工准备而尚未材料报审、材料进场尚未及时作标识、尚未隐蔽验收已着手进行下道工序等,使用“监理备忘录”主要起提示、预防的作用(包括安全)。备忘录一般发送总承包单位,抄送业主,由总承包单位管理分包单位的施工行为。

5.3.5对问题较普遍,已影响施工质量或已出现施工超差,但经过修改可以符合图纸要求的质量问题应由专业监理工程师签发“监理通知单”,指明现状与图纸、标准不符处,要以数据说话,要求施工方整改。

“监理通知单”,应由总监理工程师审查加章后发出,通知单一般只发送总承包单位并抄送业主。如问题出在分包身上,则给总承包单位两份,通知单下段应由收文单位签署意见,对整改内容表示态度及拟改正日期,并签字盖章(签收意见一式三-四份,包括监理留底一份)。待整改完毕后,施工方应再填报“整改复查报审表”经专业监理工程师复验后,填写复查意见。

复查意见可以同意(已整改完毕,符合图纸要求),也可以不同意(指出那一条,那一处尚未达到图纸要求),由施工方继续整改。

5.3.6当出现工程质量对使用功能,使用安全有较大影响的情况发生时,由专业监理工程师填写“工程停工通知单”,由总监理工程师审查,并口头征得业主同意后,总监理工程师签发工程“停工通知单”,处理停工问题应慎重。

停工通知单应发送总承包单位,抄送业主。并由总承包单位填写下段的“签收意见”栏,签字盖章,其中一份由监理留底。

当施工方已及时完善地整改完毕,已具备复工条件时,施工方填报“复工申请表”,经专业监理工程师现场检查完全符合要求时填写表式下段,并标出审查意见(指:已全部整改完毕,具备复工条件)经总监理工程师复审后,签收同意复工的命令,施工单位才能复工。

5.3.7当施工方要求进行工程磋商或设计变更时:应申办技术核定手续,技术核定单由建筑设计单位签署同意,并经建设方同意后,方可施工。

当工程监理内容包括投资、进度控制时,施工方应填报“技术核定报审表”,经工程项目监理部三方面监理工程师研究并与设计单位商讨后,签署意见,总监理工程师审签后才能发出。

5.3.8当工程出现质量事故时,应由施工总承包单位填写“工程质量问题(事故)报告单”,总监理工程师组织调查事故原因和责任分析,确定事故处理措施后,由施工总承包单位编写工程质量事故处理方案报审单,经专业监理工程师审查,总监理工程师审批后,再经设计单位审查完毕,退回总承包单位处理事故。

5.4进度控制:

5.4.1项目监理分部应审核承包方提交的施工方案中有关工程进度的计划。

5.4.1.1计划是否符合合同要求,并留有余地。

5.4.1.2施工方案、施工机械、投入劳动力是否能满足进度计划的要求。施工方的管理层是否有足够的业务能力及丰富的经验以促使计划的如期实施。

5.4.2开工前协助业主及时完成提交开工的各种基本条件。

5.4.3开工前审核总承包单位报送的“工程施工进度计划报审表”,经全面检查后,签发报审表,由总监理工程师签署后盖章发出。

5.4.4施工过程中,根据工程实际情况,审核总承包单位报送的“工程施工进度调整计划报审表”,在调查情况分析原因,并征得业主同意后,签批报审表。

5.4.5督促并审查总承包单位于每月二十五日填报当月完成工程量报表。

5.4.6在慎重研究总承包单位报送的“延长工期报审表”,经原因分析,延长在非总承包单位因素情况下造成,并经核算其要求延期的天数是否合理后,征得业主同意后,签批报审表。

5.4.7将施工进度计划与实际施工进度计划进行比较分析原因提出建议,以作进度动态管理,并报业主。

5.5投资控制:

5.5.1审批总承包单位报送的“项目月付款申请表”,根据工程进度,质量状况及合同条款,签批审查意见,经总监理工程师签章后发还。

5.5.2审批施工方报送的“工程变更、费用申请单”,对工程量的变更要复核丈量准确,费率要公平合理,审核签发意见后报请业主最后审定。

5.5.3项目监理分部在审查工程磋商和设计变更时,既要考虑工程质量,同时也要兼管由此产生的工程周期的及投资的增加量。综合评议,作出合理的选择。

5.5.4当施工方提出索赔,并填报“索赔报审表”时,总监理工程师应组织质量、进度、投资三专业监理工程师共同审核,本着公正、合理的原则对其要求索赔的原因审核是否成立,再审核要求索赔的金额是否合理,然后慎重审批,总监理工程师签章后发回。

如审查索赔不成立,项目监理分部应以具有说服力的事实及数据批示不同意,并退回总承包单位。

5.6监理日记与监理月报:

5.6.1监理日记

监理日记是监理人员的工作质量的具体反映之一,由各专业监理人员填写,并由总监理工程师逐日签阅。监理日记要求如实记录,力求详尽。日记填写分四部分,填写时要按照各部分的内容分别填写。

5.6.1.1表头:

应记录年、月、日、星期、气温、气候等,这好象是例行公事,但一旦需要事后追溯时,对分析问题会有很大的帮助。

5.6.1.2施工情况栏:

专业分类,如:地基与基础(地下室)、主体、屋面、内装饰、外装饰、门窗、楼地面、给排水、通风空调、电气、电梯等,每位专业监理人员在记录时必须加注专业类。

对施工情况,应记录当天各专业的施工内容、主要材料、机械和劳动力进出场、监理参加有关工程会议的简况,以及分部分项工程的验收等,记录应详尽。

如:对商品混凝土浇捣的记录,除部位外,还应记录浇捣时间,实际浇捣方量,坍落度及试块制作情况。

又如:对进场的主要材料,应记录材料名称、规格、数量、堆放位置,材料质量状态及标示情况等。

再如:参加工程会议的名称,监理人员,主要内容,如不是固定有会议记录时,应记录主要决定,以及会上监理的主要意见。

5.6.1.3存在问题栏:

指工程施工中发现的质量、进度问题的现状叙述。

5.6.1.4问题处理栏:

对存在的问题,监理人员采取什么监理行为:(如口头通知施工负责人,发出备忘录、监理通知单、专题报告等)的记录,并注明质量文件的编号。

在处理后的问题得到纠正后,由经办监理人员在本问题处理栏后加注:某年某月某日已纠正,符合要求,详见某某号整改回复单。

5.6.1.5其他栏:

应记录上述三项之外的内容,如:施工安全、停工情况、上级检查,质检站质量核验,监理的合理化建议等。在填写监理日记时,必须注意:

5.6.1.5.1语句要通顺,用词要恰当,应简单明了,要求无错别字。监理人员之间要互相帮助、取长补短,使监理记录能上一个新的水平。

5.6.1.5.2每位监理人员记录后必须紧跟文字后尾的记录人栏中签名。

5.6.1.5.3总监理工程师应逐日审阅日记,并提示监理人员应补充做的工作及下一步应注意的事项,并签名。

5.6.2监理月报:

监理月报是反映项目监理分部每月工作的重要质量记录,由总监理工程师每月按时编写,资料员协助总监理工程师并提供必要的数据资料,监理月报也应力求详尽真实,客观反映工程进展情况。月报填写主要分为五部分:

5.6.2.1工程形象进度完成情况(有条件时,应附照片显示)。

包括计划完成、实际完成和原因分析三部分应照实填写。实际进度与计划进度有脱节应进行原因分析(人、技、料、物、环)。

5.6.2.2工程签证情况:

资料员应统计出本月签证和发出的文件和资料的数量向总监理工程师提供。总监理工程师根据这些数据填写签证情况:

5.6.2.2.1专题报告、例会纪要;监理参加的各类会议,监理组签收的各类会议记录(如三控制项目要附交会议记录给项目监理分部)。

5.6.2.2.2工程质量签证:如分部工程报验单、分项工程报验单、隐蔽工程报验单等。

5.6.2.2.3向施工单位发出的通知、指示、指令:如监理通知单、监理备忘录、停工通知单等。

5.6.2.2.4施工单位提交的各种报告:如施工单位填报的监A类表格。

5.6.2.2.5院监理部下发的各类文件、通报、通知等。

5.6.2.2.6工程付款签证:如项目月付款申报表。

5.6.2.3本月工程情况评述:

主要填写本工程当月施工情况:包括材料、设备、人员、机械进场情况、质量情况、进度情况、投资情况、存在问题、监理采取措施和问题整改的情况等。

5.6.2.4本月监理工作总结:

总结本月监理工作的重点内容及取得的监理效果。

5.6.2.5下月监理工作打算:

依据工程进展情况,制定监理工作控制重点。

凡发出的监理通知单、备忘录、停工通知单、专题报告均应附在月报后面一起交院监理部,每月按时将月报交院监理部并做好发文记录。

6.检验和试验:

6.1进货检验:

6.1.1进场材料及半成品构配件在使用前应经专业监理工程师审批,详见工程过程监理控制。

6.1.2对工程中安装的主要设备,应督促施工方在安装前填报“主要工程设备选型报审表”,施工单位负责人签字盖章并进行编号后报来,表中各项都应详细填写。监理工程师签署审核意见应内容完整明确,经总监理工程师审签后,盖章发还施工方。

6.1.3对生产急需而来不及验证的物料,应由施工单位以“工程联系单”的形式报填物料规格数量及要求紧急放行的原因,对该物料所作的标记,以及质量保证资料、试验报告,如不合格时施工方所作更换的承诺等。总监理工程师鉴别该物品该物品不属于一次性施工不能追回或更换时,根据生产急需可签批放行。并督促施工方追抓质量检验,用“建筑材料报审表”及“主要工程设备选型报审表”填报,如合格则在“工程联系单”上注销,如不合格,督促施工方及时更换。

6.2过程检验和试验:

施工方在分部分项工程完工后,经自查、自评合格,且各有关质量保证资料齐全、符合要求,有关隐蔽工程验收合格,则由施工承包方填报“工程报验单”请求监理核验。报验单应将完成的分部分项工程的名称部位填写清楚并签字、盖章、编号。

专业监理工程师根据过程检查的记录,按照有关验评的标准自行抽检后作为监理验评并与施工自评对照。在查核施工方自评时应查验其检验方法及使用的测量仪器工具是否在周检周期范围内,对有疑问的检验或试验经复验,且一切质量资料齐全及有效后,在报验单上签字验收。

因分部工程系较为重要的质量验收,所以本工程报验单应由总监理工程师检查后,盖章发出。

6.3最终检验与试验:

6.3.1总承包在对工程内部检查验收后,向监理提出预验收的申请。

6.3.2监理督促检查总承包单位竣工验收的准备工作后(如收尾、清理、竣工图纸、技术资料的准备、竣工决算的编制),组织施工、设计单位参加的工程初验。

6.3.3监理提出书面的整改意见,经整改及复查,由总监理工程师编写“工程初验报告”和“工程质量评估报告”。

6.3.4项目监理分部配合业主组织施工、设计、监理及政府质量监督部门进行的正式竣工验收。

7.检验、测量和试验设备的控制:

7.1对施工总承包方的检测设备的控制:

7.1.1由项目监理分部各专业监理工程师,在本专业施工方面使用的检验测量用的设备、仪器和工具进行检查,并填写“施工单位检测设备(仪器)检查表”以作监理质量记录。

该表中的使用单位为检测数据使用设备仪器的单位,名称应为仪器的全称及其规格。仪器编号为仪器拥有方对仪器的管理使用编号。周检单位为仪器上帖附的周检合格表上的周期检定单位,周检日期为最近一次经周期检定的日期。检查人为项目监理分部检查这些仪器的监理人员。备注中注明检查的日期。

凡涉及较重要的工序的数据检查,项目监理分部都应作检查记录。一旦发现仪器无周检合格证或周检已过期,必须停止其使用并对已有数据推倒重来,另用在周检期内的仪器测量。

常用的测量仪器工具的周检期限为:

30m、50m钢卷尺         1年

兆欧表                 2年

万用表                 1年

接地电阻测试仪         2年

经纬仪                 1年

水准仪                 1年

回弹仪                 1年

衡器(计量)           1年

8.不合格产品的控制:

项目监理分部负责现场工程的不合格品的评审和处置。

8.1对一般不合格品,当采用返工、返修后可以达到规定要求或预期使用要求时,以监理通知单及整改复查报审表的形式处理,详见工程过程监理控制。

8.2对严重不合格造成工程无法满足设计或标准的要求时,总监理工程师应邀请业主、设计、总承包、分包方共同参加的分析会,确定不合格事实,进行评审并确定处置的结论(如降级使用,报废重做,业主让步等),填写“不合格品评审处置意见表”由与会各方签字后发送各有关方面备案及作为以后工作的依据。项目监理分部应抄报院监理部。

9.纠正和预防措施:

9.1当施工过程中发现重复出现的一般不合格品或同时在不同部位出现相同的不合格时,应进行编制纠正及预防措施。

9.2当施工过程中出现重大不合格品,经评审及处置后为防止再发生,亦应编制纠正及预防措施。

9.3纠正及预防措施由施工单位编制,如涉及监理人员的监理行为时,由项目监理分部填写“纠正和预防措施表”,总监理工程师签字后,报院监理部管理层代表批准后执行。

10.搬运、储存、包装、防护和交付:

为保证施工现场的材料、构配件、设备和建筑产品在搬运、储存、包装、防护方面能得到控制,项目监理分部各专业监理工程师应在施工过程各阶段以及各施工场地进行监控:

10.1在施工组织设计技术措施中施工总承包方对物料的上述过程准备如何操作进行审查并要求补充。

10.2现场施工中检查施工总承包方是否按照预定的要求进行操作。

10.3检查的结果应在监理日记中及时、详细记录。

10.4对不满足要求或危及物料、产品质量时,应及时发出“监理备忘录”、“监理通知单”以促使施工总承包方及时改正以保证物料产品的质量状态。

§11 现场文书资料管理细则

1.文件资料的分类

由于工程的类型和规模不同,文件资料可能有所不同。但根据先行监理制度的规定程序,一般可按下列方式分类:

1.1法定的合约文件、监理合同、建设工程监理许可证、监理大纲、监理规划、监理工作实施细则、招投标文件、建设工程项目许可证、工程承包合同、协议书等。

1.2工程开工前的准备资料、地质勘察报告、地质专项式报告、规划红线批文、工程区域地形图、管线图等。

1.3工程施工资料、施工组织设计、特殊专业工程的施工方案、新工艺试验大纲、新工艺实验报告、专业检测报告及各种验收报告等。

1.4监理专业文件资料,监理统一制定使用的A、B、C三类共31种表格,监理部自行编制的各类数据汇总资料。

1.5设计文件、设计图纸、设计技术交底纪要、设计变更通知单、技术核定单等。

1.6专题报告、会议纪要、记录、来往函件、传真电话记录通知等。

1.7照片、录像、录音带、磁盘等。

1.8其它资料、文件。

2.文件资料编号

由于还没有统一的监理行业资料编号规定,根据目前情况我单位监理资料编号,统一规定按工程各专业、工种、材料、试验资料及其它文书资料进行编号。

3.监理工作资料,监理进驻现场后必须收集的资料。

3.1监理单位同建设所签订的监理合同,施工单位与业主签订的承包合同、协议书等。

3.2地质报告、规划红线批文、工程区域地形图、管线图、工程施工图、设计文件、设计变更通知单、技术核定单等。

3.3招投标文件、建设工程监理许可证、建设工程施工许可证、劳动局开工令。

3.4承包商、分包商、材料设备供应商的资质证书复印件、报审表。

3.5监理大纲、监理规划、施工质量监理工作实施细则。

3.6承包单位管理人员资格书复印件、特殊工种人员操作证复印件、现场施工机械清单。

3.7设计技术交底纪要、会议记录、专题报告。

3.8施工单位的施工组织设计、报审表及施工组织设计的补充资料。

3.9如遇用重大问题必须签发的停工令及复工令。

3.10施工进度计划及施工进度调整计划图表、报审表。

3.11收、发文件资料登记簿、监理日记。

3.12对施工单位所提供的各种资料数据分类整理。

3.13业主方发来的所有文件、通知及信函都集中装订成册。

3.14监理单位发给业主方及施工单位的各种文件、资料。

3.15工地上查到的问题虽然口头提出多次尚未进行纠正的,监理方向施工单位发出的监理备忘录。

3.16工地上查到的问题不能在口头上进行解决的,监理向施工单位发出的监理通知书。

3.17工地上查到的问题较大,对工程质量影响较大,需既刻整改的,监理想施工单位发出的整改通知书及整改复查报审表。

3.18监理月报、监理评估报告、工程竣工后监理工作总结报告。

3.19图片资料及其它文件资料。

4.监理工程资料

4.1地基与基础分部隐蔽工程及各工序与分项工程和分部工程的验收资料:

4.1.1工程定位放线的检查记录、报验单。

4.1.2各种桩基工程和围护结构的施工质量验收记录、报验单。

4.1.3基槽、坑开挖后的土质分布及有无市政管线相碰等验收记录、报验单。

4.1.4地下室隐蔽工程的验收记录、验收单。

4.1.5回填土质量和分层夯实的记录及环刀取样试验报告、回填土验收单、报验单。

4.1.6各工序验收单、报验单、各分项工程验收单、质量评定表、报验单、分部工程质量评定表、报验单。

4.2主体结构分部隐蔽工程及各工序与分项工程和分部工程验收资料。

4.2.1每楼层平面的放线,水平标高测量检查记录、报验单。

4.2.2每楼层沉降观测记录及复核记录。

4.2.3每层结构的垂直偏差记录及全高垂直偏差记录及复核记录。

4.2.4对每楼层结构进行钢筋、模板、构配件尺寸、位置、混凝土的级配比塌落度、设备预埋、凿洞及门窗位置进行验收并做平面记录和必要的笔录。

4.2.5施工过程中,必须向施工单位收取所有各类材料、设备的资保书、复试报告及其它检测、试验报告。

4.2.6拆模后对混凝土的外观资料及预埋位置进行检查,做好检查记录。

4.2.7检查砖墙位置、拉结筋长度与间距、砂浆的级配比以及缝的饱满度记录。

4.2.8主体结构各工序验收单、报验单,各分项工程验收单、质量评定表、报验单,分部质量评定表、报验单,隐蔽工程验收单和报验单。

4.3竣工验收资料

4.3.1竣工初验收时,检查内、外粉刷是否按规范要求进行施工操作记录,并按装饰工程验收标准做好验收记录、感观评分记录。

4.3.2铝合金门窗及内门窗的安装质量和材质的验收记录。

4.3.3楼地面的基层、面层的操作记录及质量验收记录。

4.3.4对屋面进行坡度、整筑层、防水层、保温层或隔热层的检查并做好验收记录,对有天沟的屋面需进行天沟盛水试验检查其渗漏情况。

4.3.5检查地下室、水箱、水池的内渗和外漏的检查记录。

4.3.6所有室外管线施工的验收记录。

4.3.7检查地下室、水箱、水池的内渗和外漏的检查记录。

4.3.8所有室外管线施工的验收记录。

4.3.9检查屋面的落水及防雷接地的质量记录、防雷接地的测试记录。

4.3.10室内管线的隐蔽验收记录、暖通、电梯等工程的隐蔽验收记录。

4.3.11室内的配电箱、开关、插座、灯头等是否符合设计及规范要求的检查记录、测试记录。

4.3.12给排水、卫生洁具的安装质量、材质检查记录及试验等的记录。

4.3.13所有设备的安装质量检验记录及试行车记录、电气设备安装及材料的测试记录。

4.3.14煤气管道的严密性、气密性的试验记录。

4.3.15消防及喷淋的安装质量及材质的检验记录试验记录。

4.3.16通球试验记录。

4.3.17凡在初验时查到的质量问题发出初验整改通知、整改审报复验合格进行竣工验收。

4.3.18按楼地面分部、门窗安装分部、屋面分部、装饰工程分部、给排水与煤安装工程分部、建筑电气工程分部、暖通工程分部、电梯安装工程分部,施工单位在各分部施工过程中分类提供各工序自检资料记录及验收单、报验单,各分项工程验收单、报验单及分项工程质量评定表,各分部工程质量评定表、单位工程质量评定表。

4.3.19工程分阶段经政府质量监督部门核验评定一般分为桩基工程质量核验评定表、地基与基础工程质量校验评定表、主体结构工程质量核验评定表、单位工程质量核验评定表。

4.3.20工程竣工后施工单位向业主移交工程验收报告、工程产品质保书。

§12 施工监理手段与实施办法

序号

工程项目

工程量

质   量   控   制   要   点

控制手段

1

土石方工程

开挖范围及边线(从中线向两侧量测)

量测

高程

量测

2

基础工程

位置(轴线及高度)

测量

外形尺寸

量测

与柱连接钢筋型号、直径、位置、数量

现场检查

混凝土强度

审核配合比、现场取样制

地下管线预留孔道及预埋

作试件、审核试验报告

3

现浇钢筋混凝土主体结构工程

轴线、高程及垂直度

测量

断面尺寸

量测

钢筋、数量、直径、位置、接头

现场检查、量测

施工缝处理

旁站

混凝土强度:配合比、塌落度、强度

现场制作试块、审核试验报告

预埋件:型号、位置、数量、锚固

现场检查、量测

4

砌砖工程

砌承重墙的砂浆强度等级(配合比)

砂浆配合比试验

灰缝、错缝

旁站

门窗孔位置

量测

预埋件及埋设管线

现场检查、量测

材料配合比

试验

5

室内粗装修

室内抹灰厚度、平整度、垂直度

要求作样板间

室内地坪厚度、平整度

要求作样板间

6

门窗工程

木门窗:位置、尺寸

检查、量测

铝合金门窗:嵌填、定位、安装、关闭开关

检查、量测

7

屋面防水工程

找平层:厚度、坡度、平整度、防裂纹

观察、量测

保温层:厚度、平整度

观察、量测

防水面层:填嵌、粘结、平整

观察

水落管:安装、接头、排水

观察

8

室内给排水管道安装工程

安装位置及坡度、接头

观察、量测

管阀连接位置、接头

观察、量测

水压试验

水压试验

水表、消防栓、卫生洁具、器件

观察、量测

自动喷洒、水幕、位置、间距、方向

观察、量测

水泵安装位置、标高、试运转轴承温升高

观察、量测

排水系统通水试验

通水试验

9

室内电气线路安装工程

变配电设备安装:位置、标高、线路连接

观察、量测

屏柜、附件及线中安装

观察、量测

绝缘、接地

观察、量测

10

电信工程

设备安装:位置、标高、线路连接

观察、量测

线路及附件安装

观察、量测

11

安装管线及道路施工

管线位置、标高、坡向、坡度

观察、量测

管道安装、接头

观察

阀闸、量表安装位置、接头

观察、试压

道路路基、路面

观察、量测

堡坎、挡土墙位置、尺寸、强度

观察、量测、试验

表中列出的“质量控制要点”仅为参考或示例,最后应以设计图纸要求为准。

表中列出的“控制手段”:

观察─指以“目视”、“目测”进行的检查监督;

现场检查、旁站─指现场巡视、观察及量测等方式进行的检查监督;

量测─指用简单的手持式量尺、量具、量器(表)进行的检查监督;

测量─指借助于测量仪器、设备进行的检查;

试验─指通过试件、取样进行的试验检查,或通水、通电、通气进行的试验等。




相关阅读:

品牌推荐



友情链接